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Gerente Control Interno (MX) @ GNP

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About this role

Misión u objetivo: Implementar, evaluar y mantener funcionando de forma eficiente, el sistema de control interno de los procesos de las áreas a cargo, a través de la ejecución de controles para la mitigación de riesgos inherentes a dichos procesos. Función - Responsabilidad: 1.- Identificar y evaluar controles del negocio (proyectos especiales, reservas técnicas, requerimiento de capital y prueba de solvencia dinámica/procesos de subsidiarias, oficinas foráneas/información financiera según especialidad) (30%) 2.- Presentar los resultados de la evaluación de controles a los responsables de los procesos y acordar planes de mejoras, en caso de identificarse desviaciones en la ejecución o ausencia de controles (15%) 3.- Establecer los tableros de control (key control) de las áreas a cargo para monitorear el control de sus procesos/proyectos (15%) 4.- Revisar y evaluar la adherencia a políticas relacionadas con los procesos de las áreas a cargo (20%) 5.- Dar seguimiento a las observaciones de auditorías internas CAPS y externas, así como a los planes de mejoras del proceso de las áreas a cargo (20%) Escolaridad: Licenciatura o Ingeniería (Titulado) en Actuaría - Informática (TI) - Contaduría (Financiera) Idioma Inglés Intermedio (60%) Manejo de Herramientas Google Suite y/o Microsoft Excel (Avanzado) Conocimientos académicos - certificaciones: Área Subsidiarias o Foráneas: Procesos de Negocio y de Soporte de Seguros, Procesos de Evaluación de riesgos y controles Área Financiera: Disposiciones legales aplicables al sector de seguros, COSO, NIF´S Áreas Técnicas: Disposiciones legales aplicables al sector de seguros, Conocimiento de estándares actuariales para determinar la situación y suficiencia de reservas técnicas Áreas Proyectos Especiales Evaluaciones de control interno con la metodología COSO Metodologías de Control (COBIT, Auditorias de Procesos) Experiencia y en qué responsabilidades se aplica: Área Subsidiarias/Foráneas y Proyectos Especiales: Control Interno y/o Auditoría en procesos del negocio de seguros, Procesos de Seguros, Marco Legal aplicables a Seguros Área Financiera: Control Interno y/o Auditoría en procesos del negocio de seguros, Seguros Áreas Técnicas: Actividades técnicas actuariales vinculadas a los sectores asegurador o afianzador, Control Interno y/o Auditoría en procesos del negocio de seguros Implementación de Controles en Tecnologías de la Información (TI) , Control Interno / Diseño, manejo e implantación de Controles Lógicos para reducir Riesgos Informáticos Áreas o Experiencia en: Gerente o Especialista Área Subsidiarias/Foráneas y Proyectos Especiales: Control Interno, Auditoría Interna, Control operativo Área Financiera: Contabilidad, Información Financiera, Auditoría Financiera Áreas Técnicas: Áreas técnicas, Función Actuarial, Auditoría de áreas técnicas Control Interno TI Ofrecemos: Ofrecemos: Sueldo: $47,877 brutos Prestaciones superiores a la ley Oportunidad de crecimiento Club Deportivo

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