About this role
1.年度稽核計畫之擬定及執行與定期出具稽核報告。 2.定期向獨立董事及董事會報告稽核業務。 3.董事會、董事長及總經理指示之內控專案稽核業務。 4.內部控制及內部稽核制度的推動、制定,增修與執行。 5.具5年以上上市櫃、公開發行公司之稽核職務相關工作經驗,能獨立作業。 6.依據海外營運據點年度計畫,執行各交易循環別的稽核工作,提出問題及解決方案。 7.協助主管完成依據總部及事業群方針策略,辨識企業在不同國家的營運風險及法規風險財務風險之狀況。 8.協助公司推動年度自評;依自評結果及年度稽核計劃執行結果,作成內部控制制度聲明書提交董事會討論。