About this role
Concrètement, vous devrez: Traiter les rappels fournisseurs. Entretenir des contacts réguliers avec les différents services pour la validation des factures. Réaliser l'encodage journalier des états financiers (extraits) et réconciliation bancaire. Effectuer le suivi des notes de frais : numérisation, approbation et comptabilisation. Effectuer les écritures liées aux OD et aux factures entrantes. Effectuer le suivi des créances « clients » : effectuer les rappels tous les 10 jours et suivre quotidiennement les paiements clients, avertir le commercial des blocages pour retard de paiement Assurer le dispatching du courrier aux services appropriés Répondre aux demandes des autres services, analyse de comptes fournisseurs, clients, comptes généraux, questions diverses. Profil Connaissances spécifiques : Connaissance de SAP est nécessaire – Esker est un plus. Maitrise parfaite d'Excel et des bases de données Connaissance des outils financiers