About this role
1.內部稽核、內部控制管理辦法之建立、執行及增加或修訂,需符合輔導券商/會計師事務所與公發興櫃要求;並準備IPO專案所需的內控文件與報告。 2.公司年度稽核計畫之擬定及執行,追蹤內控缺失及異常事項與改善之情況。 3.公司年度內部控制制度自評工作,評估並改進風險管理、控制活動及治理流程的有效性。 4.撰寫稽核報告,提供改進建議並追蹤改善措施的落實情況。 5.內部稽核資訊公告申報。 6.配合上級主管完成交辦事項。
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1.內部稽核、內部控制管理辦法之建立、執行及增加或修訂,需符合輔導券商/會計師事務所與公發興櫃要求;並準備IPO專案所需的內控文件與報告。 2.公司年度稽核計畫之擬定及執行,追蹤內控缺失及異常事項與改善之情況。 3.公司年度內部控制制度自評工作,評估並改進風險管理、控制活動及治理流程的有效性。 4.撰寫稽核報告,提供改進建議並追蹤改善措施的落實情況。 5.內部稽核資訊公告申報。 6.配合上級主管完成交辦事項。
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